为了确保学校的财务管理规范化、透明化,提高资金使用效率,维护学校和师生的利益,特制定本制度。本制度旨在明确学校财务工作的基本原则、管理职责、审批流程以及监督机制,为学校的健康发展提供坚实的保障。
一、基本原则
1. 合法合规原则:所有财务活动必须严格遵守国家法律法规及教育部门的相关规定。
2. 公开透明原则:财务信息应当公开透明,接受师生和社会各界的监督。
3. 效益优先原则:在保证合法合规的前提下,追求资金使用的最大效益。
二、管理职责
1. 校长办公室负责总体财务规划与决策。
2. 财务部门具体执行各项财务工作,包括预算编制、收支管理、账目记录等。
3. 审计部门对财务活动进行独立审计,确保资金使用的合法性与合理性。
三、审批流程
1. 预算编制:各部门根据年度工作计划提出预算申请,经财务部门汇总后提交校长办公会审议批准。
2. 收支管理:所有收入支出均需按照既定程序办理审批手续,严禁擅自挪用或超支。
3. 报销审核:报销凭证必须真实有效,并经过相关责任人签字确认后方可报销。
四、监督机制
1. 内部监督:由审计部门定期开展内部审计,发现问题及时整改。
2. 外部监督:邀请家长代表参与学校财务管理工作,增强透明度。
3. 社会监督:通过官方网站或其他渠道公布财务报告,接受社会公众的监督。
五、附则
1. 本制度自发布之日起施行,原有相关规定同时废止。
2. 如遇特殊情况需要调整本制度时,须经校长办公会讨论决定并通过正式文件形式予以公布。
以上就是我校关于财务管理制度的具体内容,请全体教职工认真学习并严格执行,共同促进学校事业持续健康发展!
请注意,在实际应用中应结合自身实际情况进一步细化和完善上述条款,以更好地服务于学校发展需求。